| 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												5202260048													
											 | 
									
													
										
												Tovar-Tlačiareň													
											 | 
									
										
												333,20											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
												428430203													
											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
												19.11.2020											 | 
									
										
												Alza.cz a.s.											 | 
									
										
												SŠUP s VJM											 | 
									
										
												19.11.2020											 | 
									
										
												19.11.2020											 | 
					
									
						
					
						| 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												00152													
											 | 
									
													
										
												Kancelárske potreby													
											 | 
									
										
												106,10											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
												2022018													
											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
												09.11.2022											 | 
									
										
												Attila Fekete-FEKATTI											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												09.11.2022											 | 
					
									
						
					
						| 
									 | 
											
										
												Objednávka											 | 
									
										
																				
												1320610211													
											 | 
									
													
										
												Školský nábytok													
											 | 
									
										
												1 996,04											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
												24.11.2022											 | 
									
										
												IKEA Bratislava s.r.o.											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												24.11.2022											 | 
					
									
						
					
						| 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												1021180													
											 | 
									
													
										
												Školský nábytok													
											 | 
									
										
												1 996,04											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
												1320610211													
											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
												24.11.2022											 | 
									
										
												IKEA Bratislava s.r.o.											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												24.11.2022											 | 
					
									
						
					
						| 
									 | 
											
										
												Objednávka											 | 
									
										
																				
												1221111115													
											 | 
									
													
										
												Učebné pomôcky													
											 | 
									
										
												392,70											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
												11.11.2022											 | 
									
										
												LUMART SLOVAKIA s.r.o.											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												11.11.2022											 | 
					
									
						
					
						| 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												12211130													
											 | 
									
													
										
												Učebné pomôcky													
											 | 
									
										
												392,70											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
												1221111115													
											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
												21.11.2022											 | 
									
										
												LUMART SLOVAKIA s.r.o.											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												21.11.2022											 | 
					
									
						
					
						| 
									 | 
											
										
												Objednávka											 | 
									
										
																				
												1221109087													
											 | 
									
													
										
												Učebné pomôcky													
											 | 
									
										
												309,20											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
												09.11.2022											 | 
									
										
												LUMART SLOVAKIA s.r.o.											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												09.11.2022											 | 
					
									
						
					
						| 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												12211131													
											 | 
									
													
										
												Učebné pomôcky													
											 | 
									
										
												309,20											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
												1221109087													
											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
												21.11.2022											 | 
									
										
												LUMART SLOVAKIA s.r.o.											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												21.11.2022											 | 
					
									
						
					
						| 
									 | 
											
										
												Objednávka											 | 
									
										
																				
												2022019													
											 | 
									
													
										
												Čist.prost.+spotr.mat.													
											 | 
									
										
												238,20											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
												31.10.2022											 | 
									
										
												Telekes Jozef-Folplast											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												31.10.2022											 | 
					
									
						
					
						| 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												2022561													
											 | 
									
													
										
												Čistiace prostriedky+mat.													
											 | 
									
										
												238,20											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
												2022019													
											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
												15.11.2022											 | 
									
										
												Telekes Jozef-Folplast											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												15.11.2022											 | 
					
									
						
					
						| 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												20220064													
											 | 
									
													
										
												Popl.za prev.nákl.(energie,plyn,vodné a stočné)													
											 | 
									
										
												1 175,00											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
												14.11.2022											 | 
									
										
												Schola Privata Gutaiensis											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												14.11.2022											 | 
					
									
						
					
						| 
									 | 
											
										
												Objednávka											 | 
									
										
																				
												2022018													
											 | 
									
													
										
												Kancelárske potreby													
											 | 
									
										
												106,10											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
												28.10.2022											 | 
									
										
												Attila Fekete-FEKATTI											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												28.10.2022											 | 
					
									
						
					
						| 
									 | 
											
										
												Objednávka											 | 
									
										
																				
												2022017													
											 | 
									
													
										
												Prepravné													
											 | 
									
										
												284,30											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
												24.10.2022											 | 
									
										
												Vik-Tom s.r.o.											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												24.10.2022											 | 
					
									
						
					
						| 
									 | 
											
										
												Objednávka											 | 
									
										
																				
												68804													
											 | 
									
													
										
												Učebné pomôcky													
											 | 
									
										
												313,00											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
												24.11.2022											 | 
									
										
												AQT s.r.o.											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												24.11.2022											 | 
					
									
						
					
						| 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												49/2022													
											 | 
									
													
										
												Prepravné													
											 | 
									
										
												284,30											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
												09.11.2022											 | 
									
										
												Vik-Tom s.r.o.											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												09.11.2022											 | 
					
									
						
					
						| 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												20220060													
											 | 
									
													
										
												Služba													
											 | 
									
										
												19,44											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
												07.11.2022											 | 
									
										
												Schola Privata Gutaiensis											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												07.11.2022											 | 
					
									
						
					
						| 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												20220059													
											 | 
									
													
										
												Nájomné													
											 | 
									
										
												3 000,00											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
												07.11.2022											 | 
									
										
												Schola Privata Gutaiensis											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												07.11.2022											 | 
					
									
						
					
						| 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												7112200128													
											 | 
									
													
										
												Obed pre dospelých													
											 | 
									
										
												71,82											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
												07.11.2022											 | 
									
										
												Mesto Kolárovo											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												07.11.2022											 | 
					
									
						
					
						| 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												7111200129													
											 | 
									
													
										
												Obed pre dospelých													
											 | 
									
										
												90,18											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
												07.11.2022											 | 
									
										
												Mesto Kolárovo											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												07.11.2022											 | 
					
									
						
					
						| 
									 | 
											
										
												Objednávka											 | 
									
										
																				
												9132													
											 | 
									
													
										
												Materiál OV													
											 | 
									
										
												88,21											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
												07.11.2022											 | 
									
										
												Alena Čiffáryová											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												07.11.2022											 |