|
|
Zmluva |
24112022
|
Zmluva o obstaraní pobytu LV
|
3 260,00 |
s DPH |
|
|
24.11.2022 |
CERES SLOVAKIA spol. s r.o. |
|
|
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
OF 27029234
|
Pobyt LV 9234
|
3 260,00 |
s DPH |
Zmluva
|
24112022
|
10.03.2023 |
CERES SLOVAKIA spol. s r.o. |
|
10.03.2023 |
10.03.2023 |
|
|
Faktúra |
7117300023
|
Obed pre dospelých
|
70,14 |
s DPH |
|
|
10.03.2023 |
Mesto Kolárovo |
|
10.03.2023 |
10.03.2023 |
|
|
Faktúra |
7118300022
|
Obed pre dospelých
|
55,86 |
s DPH |
|
|
10.03.2023 |
Mesto Kolárovo |
|
10.03.2023 |
10.03.2023 |
|
|
Faktúra |
20230010
|
Služba
|
15,12 |
s DPH |
|
|
02.03.2023 |
Schola Privata Gutaiensis |
|
10.03.2023 |
02.03.2023 |
|
|
Faktúra |
20230009
|
Nájomné
|
3 000.00 |
s DPH |
|
|
28.02.2023 |
Schola Privata Gutaiensis |
|
06.03.2023 |
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
1002300847
|
Direktor prémium
|
149,00 |
s DPH |
|
|
27.02.2023 |
Wolters Kluwer SR s.r.o. |
|
24.02.2023 |
27.02.2023 |
|
|
Objednávka |
12/2023/101
|
Kancelárske potreby
|
80,26 |
s DPH |
|
|
10.02.2023 |
ARKA a.s. |
|
|
10.02.2023 |
|
|
Faktúra |
20230006
|
Popl.za prev.nákl.(energie,plyn,vodné a stočné)
|
1 782,83 |
s DPH |
|
|
15.02.2023 |
Schola Privata Gutaiensis |
|
17.02.2023 |
15.02.2023 |
|
|
Objednávka |
100064295
|
Kancelárske potreby
|
191,10 |
s DPH |
|
|
19.01.2023 |
OfficeLand, s.r.o. |
|
|
19.01.2023 |
|
|
Faktúra |
7117300010
|
Obed pre dospelých
|
78,49 |
s DPH |
|
|
15.02.2023 |
Mesto Kolárovo |
|
16.02.2023 |
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
7115300009
|
Obed pre dospelých
|
62,51 |
s DPH |
|
|
15.02.2023 |
Mesto Kolárovo |
|
16.02.2023 |
15.02.2023 |
|
|
Objednávka |
2022034
|
Služba-oprava APC
|
60,00 |
s DPH |
|
|
13.02.2023 |
ING. Béla Ibolya-ERMA |
|
|
13.02.2023 |
|
|
Faktúra |
23011
|
Služba-oprava APC
|
60,00 |
s DPH |
2022034
|
|
15.02.2023 |
ING. Béla Ibolya-ERMA |
|
16.02.2023 |
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
20230003
|
Služba
|
16,92 |
s DPH |
|
|
08.02.2023 |
Schola Privata Gutaiensis |
|
16.02.2023 |
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
20230002
|
Nájomné
|
3 000,00 |
s DPH |
|
|
08.02.2023 |
Schola Privata Gutaiensis |
|
16.02.2023 |
08.02.2023 |
|
|
Objednávka |
2022032
|
Kancelárske potreby
|
67,20 |
s DPH |
|
|
27.01.2023 |
Attila Fekete-FEKATTI |
|
|
27.01.2023 |
|
|
Faktúra |
00006
|
Kancelárske potreby
|
67,20 |
s DPH |
2022032
|
|
08.02.2023 |
Attila Fekete-FEKATTI |
|
10.02.2023 |
08.02.2023 |
|
|
Objednávka |
2022033
|
Čistiace potreby
|
94,30 |
s DPH |
|
|
27.01.2023 |
Telekes Jozef-Folplast |
|
|
27.01.2023 |
|
|
Faktúra |
2023053
|
Čistiace potreby
|
94,30 |
s DPH |
2022033
|
|
08.02.2023 |
Telekes Jozef-Folplast |
|
10.02.2023 |
08.02.2023 |