|
Objednávka |
2022028
|
Čistiace potreby
|
337,70 |
s DPH |
|
|
29.11.2022 |
Telekes Jozef-Folplast |
|
|
29.11.2022 |
|
Faktúra |
12211188
|
Učebné pomôcky
|
73,40 |
s DPH |
1221124225
|
|
28.11.2022 |
LUMART SLOVAKIA s.r.o. |
|
|
28.11.2022 |
|
Faktúra |
2251098162
|
Nábytok
|
176,40 |
s DPH |
2211091924
|
|
28.11.2022 |
Kondela s.r.o. |
|
|
28.11.2022 |
|
Objednávka |
2022027
|
Služba
|
150,00 |
s DPH |
|
|
28.11.2022 |
Dialogos s.r.o. |
|
|
28.11.2022 |
|
Objednávka |
2022022
|
Preprava žiakov
|
506,75 |
s DPH |
|
|
28.11.2022 |
Vik-Tom s.r.o. |
|
|
28.11.2022 |
|
Objednávka |
2022021
|
Licencia na PC
|
4 167,73 |
s DPH |
|
|
28.11.2022 |
IT Partner, s.r.o. |
|
|
28.11.2022 |
|
Objednávka |
2022026
|
Školský nábytok
|
7 180,00 |
s DPH |
|
|
28.11.2022 |
Mácsaidrevovýroba s.r.o. |
|
|
28.11.2022 |
|
Faktúra |
SK22202117
|
Učebné pomôcky
|
86,96 |
s DPH |
8881444
|
|
25.11.2022 |
A.T. Schop s.r.o. |
|
|
25.11.2022 |
|
Objednávka |
2211091924
|
Nábytok
|
176,40 |
s DPH |
|
|
25.11.2022 |
Kondela s.r.o. |
|
|
25.11.2022 |
|
Faktúra |
1021180
|
Školský nábytok
|
1 996,04 |
s DPH |
1320610211
|
|
24.11.2022 |
IKEA Bratislava s.r.o. |
|
|
24.11.2022 |
|
Objednávka |
1320610211
|
Školský nábytok
|
1 996,04 |
s DPH |
|
|
24.11.2022 |
IKEA Bratislava s.r.o. |
|
|
24.11.2022 |
|
Zmluva |
24112022
|
Zmluva o obstaraní pobytu LV
|
3 260,00 |
s DPH |
|
|
24.11.2022 |
CERES SLOVAKIA spol. s r.o. |
|
|
24.11.2022 |
|
Objednávka |
68804
|
Učebné pomôcky
|
313,00 |
s DPH |
|
|
24.11.2022 |
AQT s.r.o. |
|
|
24.11.2022 |
|
Objednávka |
8881444
|
Učebné pomôcky
|
86,96 |
s DPH |
|
|
24.11.2022 |
A.T. Schop s.r.o. |
|
|
24.11.2022 |
|
Objednávka |
1221124225
|
Učebné pomôcky
|
73,40 |
s DPH |
|
|
24.11.2022 |
LUMART SLOVAKIA s.r.o. |
|
|
24.11.2022 |
|
Objednávka |
2022020
|
Preprava žiakov
|
180,00 |
s DPH |
|
|
23.11.2022 |
PE-MO Trans, s.r.o. |
|
|
23.11.2022 |
|
Faktúra |
12211130
|
Učebné pomôcky
|
392,70 |
s DPH |
1221111115
|
|
21.11.2022 |
LUMART SLOVAKIA s.r.o. |
|
|
21.11.2022 |
|
Faktúra |
12211131
|
Učebné pomôcky
|
309,20 |
s DPH |
1221109087
|
|
21.11.2022 |
LUMART SLOVAKIA s.r.o. |
|
|
21.11.2022 |
|
Faktúra |
2022561
|
Čistiace prostriedky+mat.
|
238,20 |
s DPH |
2022019
|
|
15.11.2022 |
Telekes Jozef-Folplast |
|
|
15.11.2022 |
|
Faktúra |
20220064
|
Popl.za prev.nákl.(energie,plyn,vodné a stočné)
|
1 175,00 |
s DPH |
|
|
14.11.2022 |
Schola Privata Gutaiensis |
|
|
14.11.2022 |